Bonjour,
Je me pose une question sur la gestion comptable de la cloture dans Dokos.
A ce jour, en fin dâexercice, je crĂ©e un bon de cloture de la pĂ©riode en sĂ©lectionnant le compte de clĂŽture. JusquâĂ ce jour, je sĂ©lectionnais le compte 110 Report Ă nouveau.
Jâai lâimpression que câest une erreur et que jâaurais du sĂ©lectionner le compte 120 RĂ©sultat de lâexercice puis crĂ©er une Ă©criture de journal pour ventiler vers le report Ă nouveau et les Ă©ventuels autres comptes (dividende, rĂ©serve).
Me confirmez-vous que le compte 120 est approprié et la démarche cohérente de vos bonnes pratiques ?
Merci dâavance de votre aide.